Danové přiznání k DPH - zahraniční dodavatel

  • (neregistrovaný)

    22. 10. 2021 11:00

    Dobrý den,

    dostala se nám do ruky faktura od zahraničního plátce DPH, který nám vystavil fakturu v české měně s českou sazbou DPH. Prosím na jaký řádek v přiznání uvádět?
    Když se snažím označit tuto fakturu na ř. 3 a 4. tak mi vyskakuje upozornění na ř. 43, že nejsou uvedené hodnoty.

    Předpokládám, že se jedná o režim OSS, kdy dodavatel to takto musí vykazovat.
    Jak je to vykazováním v rámci OSS?

    Děkuji vám za radu a odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 10. 2021 9:51

      pivo (neregistrovaný)

      Dobrý den, pokud jste i Vy plátci DPH tak by Vám měl vystavit fakturu v režimu reverse charge si myslím, a Vy by jste fakturu zařadili do ř. 3 a 43 a vypořádali DPH. Ověřte si zda, je na dokladu uvedeno vaše DIČ a, že si vás ověřili jako plátce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).