dostala se nám do ruky faktura od zahraničního plátce DPH, který nám vystavil fakturu v české měně s českou sazbou DPH. Prosím na jaký řádek v přiznání uvádět?
Když se snažím označit tuto fakturu na ř. 3 a 4. tak mi vyskakuje upozornění na ř. 43, že nejsou uvedené hodnoty.
Předpokládám, že se jedná o režim OSS, kdy dodavatel to takto musí vykazovat.
Jak je to vykazováním v rámci OSS?
Dobrý den, pokud jste i Vy plátci DPH tak by Vám měl vystavit fakturu v režimu reverse charge si myslím, a Vy by jste fakturu zařadili do ř. 3 a 43 a vypořádali DPH. Ověřte si zda, je na dokladu uvedeno vaše DIČ a, že si vás ověřili jako plátce.
22. 10. 2021 11:00
Dobrý den,
dostala se nám do ruky faktura od zahraničního plátce DPH, který nám vystavil fakturu v české měně s českou sazbou DPH. Prosím na jaký řádek v přiznání uvádět?
Když se snažím označit tuto fakturu na ř. 3 a 4. tak mi vyskakuje upozornění na ř. 43, že nejsou uvedené hodnoty.
Předpokládám, že se jedná o režim OSS, kdy dodavatel to takto musí vykazovat.
Jak je to vykazováním v rámci OSS?
Děkuji vám za radu a odpověď.