Dobrý den, prosím o radu.
Podnikatel mi donesl v dokladech za 10/2021 i vydanou fakturu z 9/2021.
Přemýšlím o použití §104, nedělat dodatečné DPH a následné KH za 9/2021, ale jelikož jsem to nikdy nedělala, tak nevím, jak přesně naložit s účtování vydané faktury, která patří do září.
Pokud dám duzp 1.10., tak mi vstoupí do KH za říjen a datum zaúčtování bude 30.9. Je to tak správně? Nevadí to, sejdou se pak faktury u protistrany v KH? Děkuji moc za potvrzení nebo vyvrácení.
25. 11. 2021 10:00
Dobrý den, prosím o radu.
Podnikatel mi donesl v dokladech za 10/2021 i vydanou fakturu z 9/2021.
Přemýšlím o použití §104, nedělat dodatečné DPH a následné KH za 9/2021, ale jelikož jsem to nikdy nedělala, tak nevím, jak přesně naložit s účtování vydané faktury, která patří do září.
Pokud dám duzp 1.10., tak mi vstoupí do KH za říjen a datum zaúčtování bude 30.9. Je to tak správně? Nevadí to, sejdou se pak faktury u protistrany v KH? Děkuji moc za potvrzení nebo vyvrácení.