máme faktury od korejské společnosti za manipulaci, balné a dopravu zboží na letiště v KR. Dále už nám přepravu zajišťuje jiná přepravní společnost.
Uvádím tyto přijaté faktury na ř.12 a 43 v DPH a účtuji přímo na nákladové účty? Nebo i tyto hodnoty vstupují jako vedlejší náklady nakoupeného zboží a tím pádem budou na ř. 7 a 43 v DPH?
14. 12. 2021 10:40
Dobrý den,
máme faktury od korejské společnosti za manipulaci, balné a dopravu zboží na letiště v KR. Dále už nám přepravu zajišťuje jiná přepravní společnost.
Uvádím tyto přijaté faktury na ř.12 a 43 v DPH a účtuji přímo na nákladové účty? Nebo i tyto hodnoty vstupují jako vedlejší náklady nakoupeného zboží a tím pádem budou na ř. 7 a 43 v DPH?
Dodací podmínky pro nakoupené zboží jsou EXW.
Děkuji.