Faktura ze třetí země

  • (neregistrovaný)

    14. 12. 2021 10:40

    Dobrý den,

    máme faktury od korejské společnosti za manipulaci, balné a dopravu zboží na letiště v KR. Dále už nám přepravu zajišťuje jiná přepravní společnost.

    Uvádím tyto přijaté faktury na ř.12 a 43 v DPH a účtuji přímo na nákladové účty? Nebo i tyto hodnoty vstupují jako vedlejší náklady nakoupeného zboží a tím pádem budou na ř. 7 a 43 v DPH?

    Dodací podmínky pro nakoupené zboží jsou EXW.

    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).