Ahoj lidi,
prosím o radu.
Přijatá faktura celková částka 14.995,- Kč s DPH.
21% - 6.363,64 Kč + DPH = pronájem prostor
10% - 6.631,82 Kč + DPH = občerstvení.
Celkově šlo o pohoštění a pronájem pro obchodní partnery, prostě asi nějaký večírek a dávám to jako nedaňový náklad na 513.
Jak se to ale projeví v kontrolním hlášení?
pokud bude na faktuře třeba školení, tak můžete dát do nákladů pronájem prostor a uplatnit si DPH, občerstvení dáte na 513 a faktura vůbec do KH nepůjde....pokud je to celé večírek tak celou částku 14995,- na 513 a do KH nepůjde vůbec
14. 12. 2021 15:49
Ahoj lidi,
prosím o radu.
Přijatá faktura celková částka 14.995,- Kč s DPH.
21% - 6.363,64 Kč + DPH = pronájem prostor
10% - 6.631,82 Kč + DPH = občerstvení.
Celkově šlo o pohoštění a pronájem pro obchodní partnery, prostě asi nějaký večírek a dávám to jako nedaňový náklad na 513.
Jak se to ale projeví v kontrolním hlášení?
Děkuji za pomoc.