Modifikace - RCH nebo 21%

  • 27. 9. 2022 8:02

    Dobrý den,

    slovenský zákazník objednal v r.2021 u naší společnosti formu, za tři měsíce objednal ještě úpravu této formy. Úprava byla provedena na formě ještě před odesláním a prodejem této formy.
    V říjnu byla forma prodána slovenskému zákazníkovi. Forma ovšem zůstává i nadále v ČR, tedy se fakturovalo s 21%. Po odzkoušení formy bylo dohodnuto, že se nyní může vyfakturovat i provedená modifikace, která byla provedena před odesláním formy.
    Máme tedy fakturu od dodavatele a my máme vystavit fakturu na zákazníka.
    V kterém daňovém režimu máme fakturu vystavit? Máme modifikaci považovat za samostatné plnění a fakturovat klasicky v RCH nebo se plnění vztahuje k prodané formě a máme i na modifikaci vystavit fakturu s 21% DPH?
    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).