Dobrý den, omylem jsme vystavili jednu fakturu 2x, každou pod jiným číslem. Faktura byla v režimu přenesené daňové povinnosti a byla uvedena v přiznání k DPH i KH za 9/23. Jak mám prosím postupovat? Pokud vystavím opravný daňový doklad, musím to řešit s odběratelem (posílat mu opravný DD i omylem vystavenou fakturu)? Nebo stačí udělat opravné DP a KH za měsíc ve kterém byly faktury uvedeny? Moc děkuji za radu.
Děkuji za odpověď. A opravný DD vystavím s jakým datem? Zářijovým nebo dnešním? Takže všechny tři doklady (původní fakturu,duplicitní fakturu a opravný DD) uvedu v dodatečném DPH a následném KH za 9/23? Děkuji, nejsem si jistá jak to vyřešit aby to bylo v pořádku.
24. 1. 2024 14:04
Dobrý den, omylem jsme vystavili jednu fakturu 2x, každou pod jiným číslem. Faktura byla v režimu přenesené daňové povinnosti a byla uvedena v přiznání k DPH i KH za 9/23. Jak mám prosím postupovat? Pokud vystavím opravný daňový doklad, musím to řešit s odběratelem (posílat mu opravný DD i omylem vystavenou fakturu)? Nebo stačí udělat opravné DP a KH za měsíc ve kterém byly faktury uvedeny? Moc děkuji za radu.