Dobrý den, prosím poradit: jsme česká společnost a na základě nájemní smlouvy jsme pronajali dlouhodobě stavební stroj polské společnosti do Polska. Tato společnost i my jsme plátci DPH. Ve smlouvě není vůbec uvedeno, na co stroj bude používán a ani to, že bude využíván na stavební práce v Polsku. Je tam ale uvedeno, že nájemce zajistí přepravu do svého místa sídla společnosti, t. j. do Polska. Jak byste prosím řešili DPH? Fakturovat jako revers charge anebo s DPH? Domníváme se, že místem zdanitelného plnění je podle sídla nájemce Polsko. Děkuji předem za názory.
31. 3. 2025 8:47
Dobrý den, prosím poradit: jsme česká společnost a na základě nájemní smlouvy jsme pronajali dlouhodobě stavební stroj polské společnosti do Polska. Tato společnost i my jsme plátci DPH. Ve smlouvě není vůbec uvedeno, na co stroj bude používán a ani to, že bude využíván na stavební práce v Polsku. Je tam ale uvedeno, že nájemce zajistí přepravu do svého místa sídla společnosti, t. j. do Polska. Jak byste prosím řešili DPH? Fakturovat jako revers charge anebo s DPH? Domníváme se, že místem zdanitelného plnění je podle sídla nájemce Polsko. Děkuji předem za názory.