prosím o radu, jak účetně ošetřit tuto situaci: Mám smlouvu o dílo, dílo má být odevzdáno v únoru 2006, ale podle smlouvy se na něm pracovalo od října 2005. Můžu podle zákona o účetnictví, zaúčtovat poměrnou část výnosů z tohoto díla do výnosů roku 2005? Účtování 388/602? A tímto pak snížit vzniklou ztrátu? Děkuji
Re: dohadná položka
Toto provést nemůžu, jedná se o studii, která řeší analýzy apod. kterou zpracováváme. Já znám účel, částku, termín realizace do kdy to musíme odevzdat.
3. 2. 2006 10:33
prosím o radu, jak účetně ošetřit tuto situaci: Mám smlouvu o dílo, dílo má být odevzdáno v únoru 2006, ale podle smlouvy se na něm pracovalo od října 2005. Můžu podle zákona o účetnictví, zaúčtovat poměrnou část výnosů z tohoto díla do výnosů roku 2005? Účtování 388/602? A tímto pak snížit vzniklou ztrátu? Děkuji