Česká firma plátce poskytovala v lednu softwarové a PC služby rakouské firmě plátci DPH. Vyfakturovali bez DPH. Jak správně zapsat tu vystavenou fakturu z hlediska DPH? Základ daně jsem zapsala tak, aby se načetl jen do řádku 510 do přiznání. Je to dobře? Nebo se to musí zadat ještě někam jinam? Děkuji za ochotu, už jsem z toho úplně zblblá :-)
6. 2. 2006 15:49
Česká firma plátce poskytovala v lednu softwarové a PC služby rakouské firmě plátci DPH. Vyfakturovali bez DPH. Jak správně zapsat tu vystavenou fakturu z hlediska DPH? Základ daně jsem zapsala tak, aby se načetl jen do řádku 510 do přiznání. Je to dobře? Nebo se to musí zadat ještě někam jinam? Děkuji za ochotu, už jsem z toho úplně zblblá :-)