Dobrý den, l Vedeme DE. V prosinci jsme prodali os.automobil, který byl v majetku firmy. Byl veden V DHIM za zůstatk.cenu 1220,-KČ.Částka za prodej vozu byla použita jako akontace na vůz nový/leasing/.Nákup nového vozu na leasing rovněž v prosinci. Zajímá mne, zda-li byl můj postup správný.
Částku za prodej auta - ostatní zdanitelný příjem
akontace -nedaňový výdaj
1/12 z /akontace+12xsplátka/ daňový výdaj
vyřazení os.auta z DHIM /prodej/ - je to správně, nebo se musí zůstatková cena os.vozu 1220,-Kčv DHIM dát také do příjmů?
1. 3. 2006 9:56
Dobrý den,
l
Vedeme DE. V prosinci jsme prodali os.automobil, který byl v majetku firmy. Byl veden V DHIM za zůstatk.cenu 1220,-KČ.Částka za prodej vozu byla použita jako akontace na vůz nový/leasing/.Nákup nového vozu na leasing rovněž v prosinci. Zajímá mne, zda-li byl můj postup správný.
Částku za prodej auta - ostatní zdanitelný příjem
akontace -nedaňový výdaj
1/12 z /akontace+12xsplátka/ daňový výdaj
vyřazení os.auta z DHIM /prodej/ - je to správně, nebo se musí zůstatková cena os.vozu 1220,-Kčv DHIM dát také do příjmů?
děkuji