Jsme s.r.o.,účtujeme denními kurzy ČNB. Faktury z EU pořizujeme do účetní evidence kurzem ke dni vystavení faktur. Slovenská firma nám vystavila fakturu, kde uvedla špatně ceny, jejich účetní program ale neumožňuje opravu původního dokladu, proto vystavili k této faktuře dopropisy. Jak prosím bude vypadat účtování o došlých dobropisech? (jedná se mi o účetní zápis, DPH je mi jasné)
Př.: 1. FADO vyst.9.2. DUZP 8.2. DOŠLA 17.2. 11130,94 EUR 2. DPS vyst.21.2. DUZP 8.2. DOŠEL 24.2. -18,48 EUR (jenom rozdíl cen) 3. DPS vyst.20.2. DUZP 8.2. DOŠEL 24.2. -949,41 EUR (DPS na celou položku) 4.FADO vyst.20.2. DUZP 8.2. DOŠLA 24.2. 932,15 EUR (znovu vyfa pol.č.3)
Je možné, když jde vlastně jenom o opravu ceny na původní faktuře, která byla chybně vyfakturována (nejedná se o žádné slevy) zaúčtovat faktury jedním kurzem a to ke dni původního vystavení faktury, tj. 9.2.? A jakým způsobem potom připárovat DPS k faktuře? Provést zápočet a zaúčtovat kurzem ke dni provedení zápočtu?
Všem moc děkuju za radu, jsem z toho opravdu zoufalá, čím víc nad tím přemýšlím, tím víc se do toho zamotávám.
Re: Dobropisy z EU
Když uvedli chybné ceny, vraťte jim ty faktury, oni si je u sebe vystornují a Vám pošlou faktury na správné ceny. Neúčtovala bych chybné faktury a k nim dobropisy.
17. 3. 2006 9:01
Jsme s.r.o.,účtujeme denními kurzy ČNB. Faktury z EU pořizujeme do účetní evidence kurzem ke dni vystavení faktur. Slovenská firma nám vystavila fakturu, kde uvedla špatně ceny, jejich účetní program ale neumožňuje opravu původního dokladu, proto vystavili k této faktuře dopropisy. Jak prosím bude vypadat účtování o došlých dobropisech? (jedná se mi o účetní zápis, DPH je mi jasné)
Př.:
1. FADO vyst.9.2. DUZP 8.2. DOŠLA 17.2. 11130,94 EUR
2. DPS vyst.21.2. DUZP 8.2. DOŠEL 24.2. -18,48 EUR
(jenom rozdíl cen)
3. DPS vyst.20.2. DUZP 8.2. DOŠEL 24.2. -949,41 EUR
(DPS na celou položku)
4.FADO vyst.20.2. DUZP 8.2. DOŠLA 24.2. 932,15 EUR
(znovu vyfa pol.č.3)
Je možné, když jde vlastně jenom o opravu ceny na původní faktuře, která byla chybně vyfakturována (nejedná se o žádné slevy) zaúčtovat faktury jedním kurzem a to ke dni původního vystavení faktury, tj. 9.2.? A jakým způsobem potom připárovat DPS k faktuře? Provést zápočet a zaúčtovat kurzem ke dni provedení zápočtu?
Všem moc děkuju za radu, jsem z toho opravdu zoufalá, čím víc nad tím přemýšlím, tím víc se do toho zamotávám.