Re: vývoz služeb - prosím SPĚCHÁ!
Nevím jestli vám pomohu, "dovážíme " zboží z malty. Fakturují nám bez daně, ale musím to účtovat jako dovoz služeb , na přiznání se to objeví na extra řádku.
Slovensko, jedná-li se o vnitrounijní obchod, lze bez daně, ale musíte s DIčem a oni si to musí přiznat. Nějaký mezinárodní systém pak ukazuje kdo co měl bez daně a kdo co přiznal a částky se muí schodovat. Dost to kontrolují nebo nás aspoň jo.
Kredit bych účtovala jako slevu.
Re: vývoz služeb - prosím SPĚCHÁ!
U služeb záleží ,kde je místo plnění- §9 a 10 ZDPH, nezáleží na tom, komu fakturujete, pokud je místo plnění v tuzemsku, účtujete s naší daní.Vývoz služeb už není.To platilo dle starého zákona o DPH.Doprava na Slovensko- pokud jsou plátci bude bez DPH a oni si zdaní na Slovensku, uvádí se do ř.510.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
29. 3. 2006 15:49
Prosím!!! Velmi spěchá!!
1. Vývoz služeb na Taiwan (za služby v ČR) se fakturuje s DPH?? a kam se píše na přiznání k DPH??
2. Faktura na úhradu dopravy na Slovensko (zapůjčili jsem jim nějaké zboží a bylo domluveno, že dopravu jim nafakturujeme) se taky je taky s DPH? a kam se píše na přiznání k DPH?
3. Kredit z Taiwanu na jejich prezentaci - pošlou nám takový dobropis na náklady se taky nějak zavádí do DPH? Kam na přiznání?