Hlavní navigace

DPH - služba z EU - přiznání

  • (neregistrovaný)

    21. 9. 2006 9:36

    Dostali jsme fakturu z Německa - služby provedené v Německu. Správně by faktura měla být fakturována na jinou pobočku. Nicméně interní procedury přikazují i takovou fakturu proúčtovat (jelikož v rámci skupiny se stejně do nákladů dostane).

    Zaúčtovali jsme ji do nedaňových nákladů. Jak ale s DPH? Kdyby faktura byla správně na nás, bylo by to na ř. 220, 320. Jak ale v tomto případě? Domnívám se že zaplatíme DPH ale neuplatníme odpočet.

    Co myslíte vy - zkušenější kolegové?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).