Dostali jsme fakturu z Německa - služby provedené v Německu. Správně by faktura měla být fakturována na jinou pobočku. Nicméně interní procedury přikazují i takovou fakturu proúčtovat (jelikož v rámci skupiny se stejně do nákladů dostane).
Zaúčtovali jsme ji do nedaňových nákladů. Jak ale s DPH? Kdyby faktura byla správně na nás, bylo by to na ř. 220, 320. Jak ale v tomto případě? Domnívám se že zaplatíme DPH ale neuplatníme odpočet.
21. 9. 2006 9:36
Dostali jsme fakturu z Německa - služby provedené v Německu. Správně by faktura měla být fakturována na jinou pobočku. Nicméně interní procedury přikazují i takovou fakturu proúčtovat (jelikož v rámci skupiny se stejně do nákladů dostane).
Zaúčtovali jsme ji do nedaňových nákladů. Jak ale s DPH? Kdyby faktura byla správně na nás, bylo by to na ř. 220, 320. Jak ale v tomto případě? Domnívám se že zaplatíme DPH ale neuplatníme odpočet.
Co myslíte vy - zkušenější kolegové?