Dobropis a DPH v daň.přiznání prosíím

  • (neregistrovaný)

    16. 11. 2006 10:58

    Dobrý den,

    v říjnu jsme od dodavatele obdrželi dobropisy k fakturám, na které byl uplatněn odpočet DPH v minulých měsících tohoto roku.
    Účtuji tedy na všechny účty mínusem. Nevím však jak to mám provést s DPH.Účtujeme v programu Money a musím zde při účtování zadávát členění do řádků daň.přiznání k DPH.
    DPH tu mám zaúčtováno mínusem a zadala jsem tedy ř.310. Teď mi však ř.310 vychází v daňovém přiznání mínusem tzn.základ daně i DPH,protože DPH z těchto dobropisů způsbilu daňovou povinnost. Mohu ho tam tedy uvést mínusem? Nebo mám toto DPH s dobropisu uvést do ř. 210 a účty přeúčtovat na obrácené strany plusem.Snad to není moc zmatené.
    Děkuji moc za radu,nevím co s tím.
    I.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).