Zálohová faktura

  • (neregistrovaný)

    29. 11. 2006 11:21

    Vystavila jsem odběrateli zálohovou fakturu bez DPH. Teď vystavuji daňový doklad. Do účetnictví jsem kvůli platbě dala zálohovou a teď nevím, co s tím daň. dokladem. Potřebuji uplatnit DPH, ale v úče. to přece nemůžu mít dvakrát a daň k zálohové faktuře (vystavena v září) už připsat nemůžu. Jak účtujete? Jak zadat DPH, aby to v úče. nebylo dvakrát?
    Díky za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 29. 11. 2006 12:16

      Petra (neregistrovaný)

      Re: Zálohová faktura
      O vystavené zálohové faktuře se neúčtuje, aýž v den přijetí platby na BÚ účtujete 221/324 (např. 100.000,-)
      Při vystavení DD účtujete pouze 19.000,- DPH na 311/343 a těxh 100.000,-, které Vám již zaplatili vyúčtujete na 324/604.
      Přijetí doplatku na BÚ 19.000,- pak na 221/311 a máte to.

      jinak já když vystavuji zálohovou fakturu tak klidně s DPH, s tím že je to pouze orientační a DD jim bude zaslán po zaplacení.
      Pak si pro zjednodušení můžete vytvořit analytické účty zvlášť pro "samotnou zálohu bez daně" a zvlášť pro DPH.

    • 29. 11. 2006 13:02

      Petra (neregistrovaný)

      Re: Zálohová faktura
      Jenže já už jsem si ji zapsala. DPH nám doplácet nebude, takže můžu udělat:
      úhrada na 221/311
      předpis tedy neúčtuji
      potom vystavím daň. doklad s DPH, vyúčtuji na 311/604 a DPH na 311/343.
      Jde to tak?

    • 29. 11. 2006 13:20

      Petra (neregistrovaný)

      Re: Zálohová faktura
      pak by to melo byt ke dni prijeti platby 119.000,- 221/324
      vystaveni DD 100.000,- 324/604
      19.000,- 324/343
      a pokud jste neco uctovala jiz predtim tak bych si to inetrnim dokladem opravila

    • 29. 11. 2006 14:01

      Petra (neregistrovaný)

      Re: Zálohová faktura
      Díky moc.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).