Storno faktury

  • (neregistrovaný)

    30. 11. 2006 11:29

    Dobrý den,
    i když jsem se snažila odpověď najít ve starších otázkách a odpovědích, raději bych si vše chtěla ještě ověřit.
    Faktura byla vystavena ve 3Q/06 - DPH odvedeno. Služba ale nebyla provedena a ani odběratel fakturu nepřevzal, potřebuji tedy tuto fakturu stornovat. Pochopila jsem správně, že musím storno udělat ve 3Q/06 a tedy podat dodatečné přiznání?
    Děkuji.
    Ivana

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 30. 11. 2006 12:46

      Docent (neregistrovaný)

      Re: storno faktury
      Pokud došlo ke zrušení zdanitelného plnění, pak podle § 42 ZDPH vystavíte daňový dobropis, přičemž
      "Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné
      a) ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis doručen plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, pokud jde o opravu výše daně podle odstavce 1 písm. a), b) a c) ....."
      Ve vašem případě jde tedy pravděpodobně o ten případ a), tedy "a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění"

    • 30. 11. 2006 12:54

      Ivana2 (neregistrovaný)

      Re: storno faktury
      >>Dobrý den,
      >>i když jsem se snažila odpověď najít ve starších
      >>otázkách a odpovědích, raději bych si vše chtěla
      >>ještě
      >>ověřit.
      >>Faktura byla vystavena ve 3Q/06 - DPH odvedeno.
      >>Služba
      >>ale nebyla provedena a ani odběratel fakturu
      >>nepřevzal, potřebuji tedy tuto fakturu stornovat.
      >>Pochopila
      >>jsem správně, že musím storno udělat ve 3Q/06 a tedy
      >>podat dodatečné přiznání?
      >>Děkuji.
      >>Ivana
      >
      >Pokud došlo ke zrušení zdanitelného plnění, pak podle
      >§ 42 ZDPH vystavíte daňový dobropis, přičemž
      >"Oprava základu daně a výše daně je samostatným
      >zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné
      >a) ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis
      >doručen plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné
      >plnění, pokud jde o opravu výše daně podle odstavce 1
      >písm. a), b) a c) ....."
      >Ve vašem případě jde tedy pravděpodobně o ten případ
      >a), tedy "a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části
      >zdanitelného plnění"

      Jste děsně hodnej, že reagujete na můj dotaz, ale mohl byste mi to přeříkat nějak polopatě...:-) Dádám dodatečný nebo nedávám?
      Dík moc! Ivana
      >

    • 30. 11. 2006 20:34

      Zdena (neregistrovaný)

      Re: storno faktury
      Buď uděláte dobropis, který prokazatelně doručíte druhé straně - pak nemusíte dělat dodatečné přiznání, protože oprava základu daně a DPH bude provedena ke dni doručení dobropisu např. ve 4.Q.. Nebo fakturu stornujete, storno ale musíte udělat do 3.čtvrtletí, které tím zpětně změníte a měla byste proto podat dodatečné přiznání.

    • 30. 11. 2006 13:32

      JK (neregistrovaný)

      Re: storno faktury
      Ještě JK z dotazu DPH-přeplatek dnes v 8.14 hod. - jen mi ještě není jasné když odběratel ani nepřevzal fakturu, stejně jako v mém případě, jak mu mám vystavit daňový dobropis. Jak si to mám tedy opravit, myxslela jsem stornem faktury, protože oni v tom vůbec už nefigurují. Díky

    • 30. 11. 2006 13:35

      JK (neregistrovaný)

      Re: storno faktury
      >>Dobrý den,
      >>i když jsem se snažila odpověď najít ve starších
      >>otázkách a odpovědích, raději bych si vše chtěla
      >>ještě
      >>ověřit.
      >>Faktura byla vystavena ve 3Q/06 - DPH odvedeno.
      >>Služba
      >>ale nebyla provedena a ani odběratel fakturu
      >>nepřevzal, potřebuji tedy tuto fakturu stornovat.
      >>Pochopila
      >>jsem správně, že musím storno udělat ve 3Q/06 a tedy
      >>podat dodatečné přiznání?
      >>Děkuji.
      >>Ivana
      >
      >Ještě JK z dotazu DPH-přeplatek dnes v 8.14 hod. - jen
      >mi ještě není jasné když odběratel ani nepřevzal
      >fakturu, stejně jako v mém případě, jak mu mám vystavit
      >daňový dobropis. Jak si to mám tedy opravit, myxslela
      >jsem stornem faktury, protože oni v tom vůbec už
      >nefigurují. Díky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).