Kód v DE-daňový bonus

  • (neregistrovaný)

    4. 12. 2006 11:09

    Dobrý den,v DE při výplatě daňového bonusu to mám zaúčtované v nákladech a když příjde vrácený z FÚ, tak na jaký kód ho účtujete? Je mi jasne, že jako příjem, ale kód?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 12. 2006 11:13

      JS (neregistrovaný)

      Re: Kód v DE-daňový bonus
      Na tuto otázku se špatně odpovídá, nevím jaký máte software. Obecně - tento příjem je daňový (stejně jako je daňový výdaj při jeho výplatě zaměstnanci). Nebo je ještě druhá možnost - dát to mínusem proti stejnému kódu výdajů, jako je naúčtován při výplatě zaměstnanci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).