Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
15. 11. 2007 15:59
Dobry den vsem
kazdy mesic fakturujeme firme za poskytnute sluzby - tj. za leden fakturujeme v únoru s DPH 31.1.
Udelala jsem ale chybu a za mesice srpen a zari jsem fakturu nevystavila a tak neodvedla ani DPH. Castka DPH na jedne fakture je 209 Kc.
Prosim poradite co delat?
1.Mam udelat dodatecne DPH za mesice srpen a zari - to by bylo asi nejspravnejsi reseni.
2.Nebo mam vystavit ted za rijen fakturu s tim ze castku ve fakture navysim o nevystavavene faktury za srpen a zari - tim ale odvedu castku 209*2=418 Kc DPH pozdeji.
Muze mi hrozit nejake velke penale,pokud zvolim zpusob 2 ?
Dekuji za nazory a rady