Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
Důchody porostou seniorům rychleji, projeví se to však zřejmě až v roce 2029
Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu
Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní
Stát označuje nové hlášení za stabilní, firmy ale hlásí chyby a chaos
Nevinný prodej domácí slivovice může skončit likvidační pokutou
15. 11. 2007 15:59
Dobry den vsem
kazdy mesic fakturujeme firme za poskytnute sluzby - tj. za leden fakturujeme v únoru s DPH 31.1.
Udelala jsem ale chybu a za mesice srpen a zari jsem fakturu nevystavila a tak neodvedla ani DPH. Castka DPH na jedne fakture je 209 Kc.
Prosim poradite co delat?
1.Mam udelat dodatecne DPH za mesice srpen a zari - to by bylo asi nejspravnejsi reseni.
2.Nebo mam vystavit ted za rijen fakturu s tim ze castku ve fakture navysim o nevystavavene faktury za srpen a zari - tim ale odvedu castku 209*2=418 Kc DPH pozdeji.
Muze mi hrozit nejake velke penale,pokud zvolim zpusob 2 ?
Dekuji za nazory a rady