Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
4. 12. 2007 13:30
Dobrý den, prosím o radu. Vystavuji dobropis na materiál. Dodáváme drát, odběratel nám tento drát vrátil, že se s ním špatně pracuje a tak mu vystavuji dobropis. Prodala jsem mu jej, ale na fakturu už v 10. měsíci, materiál mi vrátil 30.11.2007 a já jsem k tomu datu vystavila dobropis. Je to tak správně? Takže DPH uvedu do daň. přiznání za listopad? Zaplatila jsem ho v 10. měsíci a jakoby si ho odečtu v 11? Můžu to tak udělat? Ještě nevím jak je to s tím potvrzením od odběratele, když mi dobropis potvrdí ve 12. měsíci. Prosím o radu. Jsem se do těch měsíců nějak zamotala. Děkuji předem