Dobropis

  • (neregistrovaný)

    4. 12. 2007 13:30

    Dobrý den, prosím o radu. Vystavuji dobropis na materiál. Dodáváme drát, odběratel nám tento drát vrátil, že se s ním špatně pracuje a tak mu vystavuji dobropis. Prodala jsem mu jej, ale na fakturu už v 10. měsíci, materiál mi vrátil 30.11.2007 a já jsem k tomu datu vystavila dobropis. Je to tak správně? Takže DPH uvedu do daň. přiznání za listopad? Zaplatila jsem ho v 10. měsíci a jakoby si ho odečtu v 11? Můžu to tak udělat? Ještě nevím jak je to s tím potvrzením od odběratele, když mi dobropis potvrdí ve 12. měsíci. Prosím o radu. Jsem se do těch měsíců nějak zamotala. Děkuji předem

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 12. 2007 13:39

      iveta (neregistrovaný)

      Re: Dobropis
      DPH u dobropisu uplatníte až v měsíci kdy dobropis potvrdí odběratel.. tudíž až v prosinci

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).