Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Jediná chyba v přehledu může znamenat zbytečné tisíce navíc
Změna hlášení má háček. Všechny formuláře pojišťovnám se podávají dál postaru
Květnové svátky posunou výplaty důchodů
Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?
Perličky z diskuze účetních k JMHZ
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích
4. 12. 2007 13:30
Dobrý den, prosím o radu. Vystavuji dobropis na materiál. Dodáváme drát, odběratel nám tento drát vrátil, že se s ním špatně pracuje a tak mu vystavuji dobropis. Prodala jsem mu jej, ale na fakturu už v 10. měsíci, materiál mi vrátil 30.11.2007 a já jsem k tomu datu vystavila dobropis. Je to tak správně? Takže DPH uvedu do daň. přiznání za listopad? Zaplatila jsem ho v 10. měsíci a jakoby si ho odečtu v 11? Můžu to tak udělat? Ještě nevím jak je to s tím potvrzením od odběratele, když mi dobropis potvrdí ve 12. měsíci. Prosím o radu. Jsem se do těch měsíců nějak zamotala. Děkuji předem