Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Senátní výbor podpořil snížení záloh OSVČ, mohlo by k němu dojít od června
DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném
Zaměstnavatelé mají poslední šanci dohlásit údaje, jinak hrozí zamítnutí hlášení
Senioři přicházejí o miliony kvůli falešným daním. Policie varuje před novým trikem
ČSSZ varuje před zásadní chybou v registraci zaměstnavatele
Invalidní důchod se mění na starobní. Kolik budete pobírat?
14. 3. 2009 17:16
Dobrý den, potřeboval bych si ověřit následující: např. obdržíme fakturu za pořádání meetingu, kterého se účastnily i kolegové z Norska. Jejich naklady zauctujeme vc. dane na prefakturacni ucet (nevstupuji nam do nakladu) a vystavime na jejich Norskou organizaci fakuru, ve ktere jim prefakturovavame zminene naklady (hotel, pohosteni, rent car...). My jsme mesicni platci dane, na vystavene fakture uvedeme norske VAT - muj dotaz zni, jestli se ma na vystavene fakture rozepisovat DPH nebo ne...? Nikde v zakone jsem to jasne nenasel specifikovane + mam za to, ze je spravne, kdyz prefakturovavame vc. DPH a to si neuplatnujeme ani na vstupu, ani na vystupu... Tyto situace nam nastaly v letech 2007 a 2008.