Kontrolní hlášení

  • 27. 4. 2026 6:52

    Dobrý den. Jako Osvč mám přijatou fakturu s přenesenou daňovou povinností. Obdržela jsem ji v dubnu, ale datum uskutečnění zdanitelného plnění je 31.3.

    V jakém měsíci ji mám dát do přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení? Do března? Je to tak správně?

    Děkuji za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).