Dobrý den, vloni v březnu jsem zapomněla zaúčtovat naší fakturu vydanou do DPH.Chyby vznikla proto,že protistrana za nás tuto fakturu vypsala a přiložila k jiné faktuře a já ji přehlédla. Jednalo se o zápočet.Přišla jsem na to až nyní,při uzávěrce roku. Provedu dodatečné přiznání DPH na loňském tiskopisu č. 14.DPH budeme doplácet ve výši 418 Kč. Může mi někdo poradit,do kterých řádků mám vepsat údaje? Základ daně 2200,DPH 418.Jaký bude postih ze strany FÚ?Děkuji moc za rady.
23. 3. 2009 10:07
Dobrý den, vloni v březnu jsem zapomněla zaúčtovat naší fakturu vydanou do DPH.Chyby vznikla proto,že protistrana za nás tuto fakturu vypsala a přiložila k jiné faktuře a já ji přehlédla. Jednalo se o zápočet.Přišla jsem na to až nyní,při uzávěrce roku. Provedu dodatečné přiznání DPH na loňském tiskopisu č. 14.DPH budeme doplácet ve výši 418 Kč. Může mi někdo poradit,do kterých řádků mám vepsat údaje? Základ daně 2200,DPH 418.Jaký bude postih ze strany FÚ?Děkuji moc za rady.