DPH z EU - praktický příklad

  • (neregistrovaný)

    2. 4. 2009 9:37

    Dobrý den,
    jen se chci na praktickém příkladu níže ujisit, že chápu problematiku dobře. Nakupuji zboží od plátce DPH v EU, já jsem plátce DPHv CZ.
    Př.
    Nakoupím zboží za 1000 CZK (po přepočtu z EUR, zjedonušeno). Na faktuře od dodavatele není uvedeno DPH ani ho neplatím. Je tam jen DIČ nás obou.

    Dělám daňové přiznání čtvrtletně, tj. pokud nakoupené zboží prodám v rámci tohoto období za 2000 CZK, moje daňové přiznání bude vypadat následovně.

    Daň na vstupu: 190 (1000x0,19)
    Daň na výstupu:380 (2000x0,19)
    ---------------------------------------------
    Daňová povinnost: 190 CZK

    1. Musí být na faktuře od dodavatele z EU nějak uvedeno, že zboží bude podléhat DPH v rámci řízení v zemi zákazníka ?

    2. Pokud by se nákup zboží z EU provedl v jednom období (např. leden 2009) a prodej zboží v ČR provedl v jiném období (např. květen 2009) , byla by nějaká změna oproti výše uvedenému příkladu ?

    Děkuji za připomínky či potvrzení, že takto je to správně.
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).