Přiznání DPH

  • (neregistrovaný)

    16. 7. 2009 22:34

    Prosím o pomoc. V květnu jsme se zaregistrovali k DPH. Udělala jsem přiznání a žádala o odpočet. Koncem června se FÚ ozval,že plátci DPH nejsme. Stala se prý chyba... Po výměně názorů nás zaregistrovali, ale až od července jako čtvrtletní plátce. Samozřejmě,že již v květnu jsme nakupovali zboží a v červnu ho prodávali. Faktury nám odběratelé zaplatili,již v červnu. A teď potřebuji radu
    1) Faktury přijaté bych nechala v účetnictví s DUZP květnovým a červnovým a v přiznání podávaném v říjnu bych si toto DPH nárokovala. Můžu to tak udělat?
    2) co mám, ale udělat s fakturama vystavenýma s DPH v červnu a zaplacenýma také v červnu?? Jsou tři, ale pokud odběratele upozorním, tak mám jistotu,že si od nás už zboží neobjednají. Co s tím? Děkuji za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).