Hlavní navigace

DPH a přefakturace

  • (neregistrovaný) 88.100.87.---

    29. 8. 2009 23:03

    Dobrý večer, snad jsem to z minulých odpovědí pochopila dobře. Faktura za tel. vystavena 8.7., DUZP 30.6., došla 27.7. Faktura nájemci nebyt. prostor vystavena včetně DPH ve stejné výši 27.7., DUZP 30.6. Když nebylo uplatněno DPH na vstupu, můžu účtovat celkovou částku (včetně DPH) na průběžné položky? Vedu DE. Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).