Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
22. 9. 2009 14:03
Dnes mi přinesl kolega výdajový pokladní doklad, který mu vystavil zákazník. Napsal tam sazbu DPH 19% (DPH ani základ nevyčísil), pouze částku celkem, která je přes 12 tisíc. Jsou to peníze za zboží na které budu fakturu vystavovat (v témže měsíci).
Na faktuře vyčíslím DPH, protože zboží podléhá sazbě DPH 19%, ale co s tím jeho výdajovým dokladem? Mám to nechat být? On si uplatní DPH na základě mojí faktury, ale na základě svého výdajového dokladu již nemůže (napsal tam jako účel platby zboží to a to...). Nevím co s tím dělat... Každopádně by to byla jeho chyba, kdyby si DPH uplatnil z mnou vystavené faktury i z jím vystaveného výdajového dokladu...
Jaký na to máte názor?
Díky za rady