Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Sociálka znovu opravuje JMHZ, tentokrát snad už odstranila „vážné nedostatky“
Přiznání i přehledy OSVČ musíte podat elektronicky, nově se to týká i „zdravotka“
Senátní výbor podpořil snížení záloh OSVČ, mohlo by k němu dojít od června
DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném
Zaměstnavatelé mají poslední šanci dohlásit údaje, jinak hrozí zamítnutí hlášení
Senioři přicházejí o miliony kvůli falešným daním. Policie varuje před novým trikem
22. 9. 2009 14:03
Dnes mi přinesl kolega výdajový pokladní doklad, který mu vystavil zákazník. Napsal tam sazbu DPH 19% (DPH ani základ nevyčísil), pouze částku celkem, která je přes 12 tisíc. Jsou to peníze za zboží na které budu fakturu vystavovat (v témže měsíci).
Na faktuře vyčíslím DPH, protože zboží podléhá sazbě DPH 19%, ale co s tím jeho výdajovým dokladem? Mám to nechat být? On si uplatní DPH na základě mojí faktury, ale na základě svého výdajového dokladu již nemůže (napsal tam jako účel platby zboží to a to...). Nevím co s tím dělat... Každopádně by to byla jeho chyba, kdyby si DPH uplatnil z mnou vystavené faktury i z jím vystaveného výdajového dokladu...
Jaký na to máte názor?
Díky za rady