Re: Oprava ř. 48-DPH-PROSÍM
Můžete opravit v přiznání za říjen , nebo klidně až v prosinci (lepší kontrola na 04), hlavně ať to máte správně za kal. rok. Jedná se o statist. údaj, zde neni důvod k dodatečnému. Na školeních někteří přednášejicí dokonce doporučují jednou ročně (tady nevím o co se opírají).
Pokyn k řádku
"ř. 48 Z toho hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2
uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu u pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2, ze kterého je uplatňován nebo byl uplatněn v předchozích řádcích nárok na odpočet daně.
Údaj o základu daně a dani na vstupu u tohoto majetku vytvořeného vlastní činností lze uvést nejpozději v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém byl majetek převeden do užívání.
Neni to sice zrovna Váš případ, ale přesto
Zápis s jednání str. 23, kde se rozporuje nevhodně znějící pokyn
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846C-6530D24F/cds/KVKDP20042009.pdf
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Konec roku rozhoduje: Špatně načasovaná platba daně či pojistného vyjde draho
Více jak 1100 korun za to, že vám dají důchod. Přitom nemusíte platit nic
Od sedel po originální brýle. Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025
Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
26. 10. 2009 7:57
Dobrý den,
asi mám problém. zjistila jsem, že do ř. 48 DPH dávám
co mámz §78/2, ale jen z řádků 40, 41 a statisticky uvádím
do ř. 48. teď jsem v diskuzi narazila na to, že do tohoto
řádku patří i vybrané údaje z řádků 42-45, v podstatě z ř.47.
Zřejmě jsem se chybně domnívala, že tyto údaje tam nepatří,
když jsou v přiznání + -, tím pádem že neodvádím a nenárokují.
dávala jsem jen ty faktury, u kterých je "skutečný odpočet".
Vzhledem , že máme dost faktur měsíčně "pořízení zboží z EU"
(samozřejmě myslím faktury týkající se nákupu HM,NHM § 78/2)
co doporučujete? Udělat za každý měsíc dodatečné daňové
přiznání a uvést jen do ř. 48, co v něm nebylo v jednotlivých měsících uvedeno nebo to splavit v normálním DPH za říjen,
když se jedná o statistický údaj a nezmění výši dph.
děkuji za rady a přeji všem hezký týden