Re: Oprava ř. 48-DPH-PROSÍM
Můžete opravit v přiznání za říjen , nebo klidně až v prosinci (lepší kontrola na 04), hlavně ať to máte správně za kal. rok. Jedná se o statist. údaj, zde neni důvod k dodatečnému. Na školeních někteří přednášejicí dokonce doporučují jednou ročně (tady nevím o co se opírají).
Pokyn k řádku
"ř. 48 Z toho hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2
uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu u pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2, ze kterého je uplatňován nebo byl uplatněn v předchozích řádcích nárok na odpočet daně.
Údaj o základu daně a dani na vstupu u tohoto majetku vytvořeného vlastní činností lze uvést nejpozději v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém byl majetek převeden do užívání.
Neni to sice zrovna Váš případ, ale přesto
Zápis s jednání str. 23, kde se rozporuje nevhodně znějící pokyn
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846C-6530D24F/cds/KVKDP20042009.pdf
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném
Zaměstnavatelé mají poslední šanci dohlásit údaje, jinak hrozí zamítnutí hlášení
Senioři přicházejí o miliony kvůli falešným daním. Policie varuje před novým trikem
ČSSZ varuje před zásadní chybou v registraci zaměstnavatele
Invalidní důchod se mění na starobní. Kolik budete pobírat?
Od margarínu v televizi po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce
26. 10. 2009 7:57
Dobrý den,
asi mám problém. zjistila jsem, že do ř. 48 DPH dávám
co mámz §78/2, ale jen z řádků 40, 41 a statisticky uvádím
do ř. 48. teď jsem v diskuzi narazila na to, že do tohoto
řádku patří i vybrané údaje z řádků 42-45, v podstatě z ř.47.
Zřejmě jsem se chybně domnívala, že tyto údaje tam nepatří,
když jsou v přiznání + -, tím pádem že neodvádím a nenárokují.
dávala jsem jen ty faktury, u kterých je "skutečný odpočet".
Vzhledem , že máme dost faktur měsíčně "pořízení zboží z EU"
(samozřejmě myslím faktury týkající se nákupu HM,NHM § 78/2)
co doporučujete? Udělat za každý měsíc dodatečné daňové
přiznání a uvést jen do ř. 48, co v něm nebylo v jednotlivých měsících uvedeno nebo to splavit v normálním DPH za říjen,
když se jedná o statistický údaj a nezmění výši dph.
děkuji za rady a přeji všem hezký týden