Dělám u jednoho zákazníka zpětně přechod na PÚ od 1.1.09. Nevím si rady s jednou pohledávkou. Jedná se o vystavenou fakturu v prosinci 08, která byla zaplacena až v lednu 09. Faktura zní na částku bez DPH 20.000,-- DPH 3800,-- celkem 23800,-- mínus zálohou již uhrazeno 15000,-- zbývá k úhradě 8800,-- V DP za rok 08 má evidovanou pohledávku 8800,-- Poraďte mi jak zaúčtovat při přechodu na PÚ. Mám evidovat jen těch 8800,--, nebo snížím základ daně o tu zálohu. Prosím napište mi na jaké účty zaúčtovat. Už jsem z toho zoufalá.
3. 11. 2009 16:57
Dělám u jednoho zákazníka zpětně přechod na PÚ od 1.1.09. Nevím si rady s jednou pohledávkou. Jedná se o vystavenou fakturu v prosinci 08, která byla zaplacena až v lednu 09. Faktura zní na částku bez DPH 20.000,--
DPH 3800,--
celkem 23800,--
mínus zálohou již uhrazeno 15000,--
zbývá k úhradě 8800,--
V DP za rok 08 má evidovanou pohledávku 8800,--
Poraďte mi jak zaúčtovat při přechodu na PÚ. Mám evidovat jen těch 8800,--, nebo snížím základ daně o tu zálohu. Prosím napište mi na jaké účty zaúčtovat. Už jsem z toho zoufalá.