Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
20. 7. 2010 13:09
Veškeré doklady placené hotově (včetně faktur) účtujeme přes pokladnu. Dodavatel zboží uvedené na Fa nedodal, proto vystavil dobropis. Vrácenou hotovost mohu navést do pokl. jen přes příjmový doklad a nemůžu tudíž ponížit daň na vstupu (tak by to mělo být dle mého správně) ale pouze zvýšit daňovou povinnost( DPH na výstupu). Peněžně to bude správně, ale nevím zda to tak projde z hlediska DPH. Nebo nějak interně přeúčtovat? Poradí mně někdo zkušený? Děkuji předem za pomoc.