Hlavní navigace

DPH u dobropisu v pokladně

  • (neregistrovaný)

    20. 7. 2010 13:09

    Veškeré doklady placené hotově (včetně faktur) účtujeme přes pokladnu. Dodavatel zboží uvedené na Fa nedodal, proto vystavil dobropis. Vrácenou hotovost mohu navést do pokl. jen přes příjmový doklad a nemůžu tudíž ponížit daň na vstupu (tak by to mělo být dle mého správně) ale pouze zvýšit daňovou povinnost( DPH na výstupu). Peněžně to bude správně, ale nevím zda to tak projde z hlediska DPH. Nebo nějak interně přeúčtovat? Poradí mně někdo zkušený? Děkuji předem za pomoc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).