Dobropis

  • (neregistrovaný)

    16. 1. 2011 18:47

    Dobrý den,
    mám problém z dobropisem z loškého roku. Je správně zaúčtovaný 504/321 - přijaté faktury - dobropis. Ale příjem na pokladnu mám jako likvidaci faktury vydané pokladna příjem 211/311 místo 211/321. Mohu přeúčtovat interním dokladem?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 16. 1. 2011 18:57

      alen1 (neregistrovaný)

      Re: Dobropis
      Dobrý den Jájo, vy máte s těmi dobropisy trochu problém. Není systemovější to odlikvidovat, nastavit správnou předkontaci na přijatou platbu dobropisu v pokladně a znovu zlikvidovat, zaúčtovat?
      Jinak i přeúčtování interním dokladem jde. Ale budete pak mít problém se saldem.

    • 16. 1. 2011 19:32

      Jája (neregistrovaný)

      Re: Dobropis
      Dobrý den,
      děkuji Vám, že jste se mi ozvala. Letošní dobropisy už mám správně. Tohle je dobropis z roku 2009 a ten už asi neopravím. Napadl mě interní doklad nebo je ještě jiné řešení? Ještě jednou děkuji za minulou radu ohledně dobropisů. Hned se mi rozsvítilo.

    • 16. 1. 2011 19:48

      alen1 (neregistrovaný)

      Re: Dobropis
      To mě nenapadlo, že z roku 2009.
      V tom případě již máte uzavřeno a schválenou účetní závěrku.
      Pak vám tedy nesedí inventarizace k 31.12.09 účtu 321 a 311.
      V tom případě opravujete v aktuálním neuzavřeném roce tj. 2010 a to tak, že interním dokladem opravíte 311 a 321. Oba zápisy opravujete proti 701. Jen si musíte uvědomit, co zvýšit a co snížit.
      Předpokládám, že to nemělo vliv na HV.
      více viz
      http://www.nur.cz/content/view/127/1/

    • 16. 1. 2011 20:09

      Jája (neregistrovaný)

      Re: Dobropis
      Děkuji Vám za odkaz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).