Re: Fakturace do EU za služby v ČR
domnívám se, že ano, udělala bych dodatečná přiznání s opravou řádku
26 mínus a 21 + a následná souhrnná hlášení za jednotlivé měsíce
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
23. 3. 2011 11:57
Moc prosím o vyjádření:
Klient v ČR plátce zajišťuje pro společnost v GB plátce administrativní služby (účetnictví, callcentrum atd.) a fakturuje za tyto služby měsíčně do GB. Jak správně zachytit tuto fakturaci v přiznání k DPH? Bývalá účetní evidovala tuto fakturaci na ř. 26 přiznání k DPH a nevystavovala souhrnné hlášení. Mně se to vůbec nezdá, preferoval bych ř. 21 a souhrnné hlášení?
Díky Michal