Fakturace do EU za služby v ČR

  • (neregistrovaný)

    23. 3. 2011 11:57

    Moc prosím o vyjádření:

    Klient v ČR plátce zajišťuje pro společnost v GB plátce administrativní služby (účetnictví, callcentrum atd.) a fakturuje za tyto služby měsíčně do GB. Jak správně zachytit tuto fakturaci v přiznání k DPH? Bývalá účetní evidovala tuto fakturaci na ř. 26 přiznání k DPH a nevystavovala souhrnné hlášení. Mně se to vůbec nezdá, preferoval bych ř. 21 a souhrnné hlášení?

    Díky Michal

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).