Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
22. 6. 2011 10:54
Dobrý den,
jsme s.r.o. a pravidelně se účástníme veletrhu v Německu. Ještě v loňském roce jsme obdrželi fakturu za služby včetně německé DPH a nevykazovali jsme to tedy v přiznání k DPH. Letos jsme obdrželi fakturu bez německé DPH a dole na faktuře je poznámka: " The german VAT corresponding to § 13 b UstG is liable by your organization.".
Chápu správně, že nyní to musíme vykázat v přiznání k DPH jako systém reverse charge?