Hlavní navigace

Faktura za služby na veletrhu v Německu

  • (neregistrovaný) 213.29.220.---

    22. 6. 2011 10:54

    Dobrý den,

    jsme s.r.o. a pravidelně se účástníme veletrhu v Německu. Ještě v loňském roce jsme obdrželi fakturu za služby včetně německé DPH a nevykazovali jsme to tedy v přiznání k DPH. Letos jsme obdrželi fakturu bez německé DPH a dole na faktuře je poznámka: " The german VAT corresponding to § 13 b UstG is liable by your organization.".

    Chápu správně, že nyní to musíme vykázat v přiznání k DPH jako systém reverse charge?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).