jsme s.r.o. a pravidelně se účástníme veletrhu v Německu. Ještě v loňském roce jsme obdrželi fakturu za služby včetně německé DPH a nevykazovali jsme to tedy v přiznání k DPH. Letos jsme obdrželi fakturu bez německé DPH a dole na faktuře je poznámka: " The german VAT corresponding to § 13 b UstG is liable by your organization.".
Chápu správně, že nyní to musíme vykázat v přiznání k DPH jako systém reverse charge?
22. 6. 2011 10:54
Dobrý den,
jsme s.r.o. a pravidelně se účástníme veletrhu v Německu. Ještě v loňském roce jsme obdrželi fakturu za služby včetně německé DPH a nevykazovali jsme to tedy v přiznání k DPH. Letos jsme obdrželi fakturu bez německé DPH a dole na faktuře je poznámka: " The german VAT corresponding to § 13 b UstG is liable by your organization.".
Chápu správně, že nyní to musíme vykázat v přiznání k DPH jako systém reverse charge?