DPH a přefakturace

  • (neregistrovaný)

    22. 2. 2012 6:49

    Jsme plátci DPH a provádíme tzv. přefakturaci. Např. v únoru obdržíme fakturu od dodavatele na materiál dodaný v lednu a tento materiál částečně v lednu dodáme jiné dceřiné firmě. Postupujeme správně pokud si uplatníme DPH na vstupu v únoru a zároveň i na výstupu odvedeme DPH v únoru (vystavíme fakturu odběrateli se zdanitelným plněním v únoru). Nebo je nutno vystavit odběrateli fakturu se zdanitelným plněním v lednu? Děkuji předem za odpovědi.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 22. 2. 2012 12:56

      alli (neregistrovaný)

      Re: DPH a přefakturace
      Zboží se nedá přefakturovat, pouze prodat. I dříve se daly přefakturovat pouze služby nebo média (teplo, energie atd.) Vy jste prodali v lednu, proto musíte odvést DPH na výstupu v lednu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).