Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
22. 2. 2012 6:49
Jsme plátci DPH a provádíme tzv. přefakturaci. Např. v únoru obdržíme fakturu od dodavatele na materiál dodaný v lednu a tento materiál částečně v lednu dodáme jiné dceřiné firmě. Postupujeme správně pokud si uplatníme DPH na vstupu v únoru a zároveň i na výstupu odvedeme DPH v únoru (vystavíme fakturu odběrateli se zdanitelným plněním v únoru). Nebo je nutno vystavit odběrateli fakturu se zdanitelným plněním v lednu? Děkuji předem za odpovědi.