Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Levné nákupy z Číny končí. Od července platí nové clo na všechny malé zásilky
Žena okamžitě přišla o dávky kvůli cizí chybě v platbě výživného
Tisíce seniorů to netuší. Letos jim propadne řidičák
Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu nebo vás posadí do čela
Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál
Maximální ceny pohonných hmot na víkend vzrostou, určilo ministerstvo
22. 2. 2012 6:49
Jsme plátci DPH a provádíme tzv. přefakturaci. Např. v únoru obdržíme fakturu od dodavatele na materiál dodaný v lednu a tento materiál částečně v lednu dodáme jiné dceřiné firmě. Postupujeme správně pokud si uplatníme DPH na vstupu v únoru a zároveň i na výstupu odvedeme DPH v únoru (vystavíme fakturu odběrateli se zdanitelným plněním v únoru). Nebo je nutno vystavit odběrateli fakturu se zdanitelným plněním v lednu? Děkuji předem za odpovědi.