Faktura do zahraničí za službu

  • (neregistrovaný)

    30. 4. 2012 9:57

    Náš zahraniční distributor se podílel z části na nákladech na veletrhu v Brně, kde jsme vystavovali. Vystavili jsme mu fakturu na "propagaci zahraniční firmy v rámci veletrhu v Brně", faktura byla bez DPH. Na jaký řádek přiznání v DPH se má tato částka uvést?? Kamarád poradce navrhuje ř. 26 a do souhrnného neuvádět. Jaké na to máte názory vy??Děkuji předem za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).