Přefakturace nájmů a DPH

  • (neregistrovaný)

    2. 5. 2012 21:42

    Jsme firma A a fakturovali jsme nájemné mnoha nájemníkům B, část nájmů osvobozených od DPH a část zdanitelná plnění. To bylo dříve uvedeno v rámci uskutečněných zdanitelných plnění i osvobozených plnění. Došlo ke změně vlastnictví budov se zpětnou platností a novým majitelem je firma C, které náleží zmíněné nájemné. Jaký bude správný postup pro přiznání DPH z hlediska firmy A?
    Firma C vyfakturuje nájemné firmě A.

    Firma A buď 1. nájemné vloží do přijatých plnění s tím, že osvobozená plnění nebude řešit (ale to změní koeficient)

    anebo 2. zda-li je to vůbec možné, odečte nájemné zápornou částkou (odbobně jako při opravném daň.dokladu) z uskutečněných plnění a osvobozená plnění odečte z osvobozených.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).