Účtování DPH

  • (neregistrovaný)

    3. 5. 2012 10:11

    Dobrý den,
    fakturujeme převážně v přenesené daňové povinnosti, takže máme nadměrný odpočet to zn. že se mi zvedá pořád 343, jak se správně účtuje? Jen v bance 221/343 a po závěrce se to někam přeúčtuje a budu mít na 343 nulu a tím si oddělím další rok?

    Prosím o radu,začínám

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 3. 5. 2012 16:11

      OMINA (neregistrovaný)

      Re: Účtování DPH
      moc nerozumím Vašemu dotazu, pokud fakturujete převážně v režimu přenes.daň. povinnosti, tak fakturujete bez DPH, DPH si vyčísluje Váš odběratel, tudíž se Vám na 343 nic neskládá...

    • 3. 5. 2012 16:22

      rr (neregistrovaný)

      Re: Účtování DPH
      Tazatelka má asi na mysli nadměrný odpočet z přijatých plnění (např. za materiál).
      Nadměrný odpočet vám přece vrátí FÚ. Tak jen vratku proúčtujete přes banku, jak uvádíte 221/343. Nepřeúčtovává se na žádný jiný účet!

    • 3. 5. 2012 16:28

      OMINA (neregistrovaný)

      Re: Účtování DPH
      V tom případě, ano tak jak píšete, vratku Vám vrátí FÚ, účtování 221/343, tím se Vám srovná účet 343.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).