Následné souhrnné hlášení

  • (neregistrovaný)

    12. 5. 2012 19:28

    Vystavuji následné souhrnné hlášení za IV kv. 2011. Jen se chci ujistit, zda to dělám správně. Původní mám 3 faktury v kódu 3 pro jednoho zahraničního plátce, ty zůstávají, jen přibude 1 faktura v kódu 3 pro jiného plátce. Nebudu původní řádek rušit, jen přidám tu fakturu, kterou vystavuji dodatečně, tak jak to mám uvedeno v dodatečné přiznání k DPH. Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).