Přenesená DP

  • (neregistrovaný)

    17. 5. 2012 15:20

    Prosím o vysvětlení jak mám postupovat jako účetní OSVČ z hlediska DPH, když OSVČ si sám vystavuje fa a já je pouze zaúčtuji (1.rok), nyní dodal fa. s dopisem, že fa má být bez DPH. Co pro mne vyplývá za povinnost z hlediska DPH a následně přiznání za 2.Q/2012.
    Nevím co s tím.

    Moc a moc děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).