Re: Prodej majetku a jeho vrácení - pros
Účtoval bych klasicky 022/082...takže bych vrátil do majetku společně s oprávkami, ZH=0....teď je otázka ceny...kdybyste dala za původní cenu, tak by to bylo, jakoby výrobek nebyl nikdy prodám a celou dobu byl vaším majetkem....ale ke zdanitelnému plnění dle všeho došlo, takže vy jste se vlastně stali znovu vlastníkem až při vrácení a zaúčtování dobropisu...asi bych zařadil za cenu na dobropisu....otázka je, jestli např. nebyla ve smlouvě výhrada vlastnictví, pak by se dalo uvažovat o zařazení v původní pořizovací ceně...
Re: Prodej majetku a jeho vrácení - pros
>>Dobrý den, prosím o radu.
>>Jsme výrobní firma, která mimo jiné své výrobky
>>pronajímá. V roce 2004 jsme vyrobili výrobek,
>>pronajali jej,
>>tudíž jsem si ho zavedla do majetku a odepisovala. V
>>roce 2009 se tento výrobek, již czela odepsaný
>>prodal.
>>Vyřadila jsem z majetku, zaúčtovala prodej majetku,
>>prostě klasika. Jelikož do roku 2011 nám firma
>>fakturu
>>nezaplatila, vystavili jsme dobropis a zařízení jsme
>>si
>>odvezli zpět. A teď nevím, jak postupovat dál.
>>Dobropis mám jasně zaúčtovaný 311/641 s mínusem. Nevím
>>jestli
>>to patří znovu zařadit do majetku a za jakou cenu,
>>když už v roce 2009 byl celý odepsaný. A už jsme ho
>>pronajali zase dál. Možná jsem to napsala dost
>>chaoticky,
>>ale nevím si s tím rady. Nevím prostě kam ho
>>zaevidovat.
>>Moc děkuji všem za radu. Pája
>
>Účtoval bych klasicky 022/082...takže bych vrátil do
>majetku společně s oprávkami, ZH=0....teď je otázka
>ceny...kdybyste dala za původní cenu, tak by to bylo,
>jakoby výrobek nebyl nikdy prodám a celou dobu byl vaším
>majetkem....ale ke zdanitelnému plnění dle všeho
>došlo, takže vy jste se vlastně stali znovu vlastníkem až
>při vrácení a zaúčtování dobropisu...asi bych zařadil
>za cenu na dobropisu....otázka je, jestli např. nebyla
>ve smlouvě výhrada vlastnictví, pak by se dalo
>uvažovat o zařazení v původní pořizovací ceně...
>
>Děkuji moc.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
24. 5. 2012 16:52
Dobrý den, prosím o radu.
Jsme výrobní firma, která mimo jiné své výrobky pronajímá. V roce 2004 jsme vyrobili výrobek, pronajali jej, tudíž jsem si ho zavedla do majetku a odepisovala. V roce 2009 se tento výrobek, již czela odepsaný prodal. Vyřadila jsem z majetku, zaúčtovala prodej majetku, prostě klasika. Jelikož do roku 2011 nám firma fakturu nezaplatila, vystavili jsme dobropis a zařízení jsme si odvezli zpět. A teď nevím, jak postupovat dál. Dobropis mám jasně zaúčtovaný 311/641 s mínusem. Nevím jestli to patří znovu zařadit do majetku a za jakou cenu, když už v roce 2009 byl celý odepsaný. A už jsme ho pronajali zase dál. Možná jsem to napsala dost chaoticky, ale nevím si s tím rady. Nevím prostě kam ho zaevidovat.
Moc děkuji všem za radu. Pája