Daňové doklady a PDP

  • 21. 1. 2013 13:10

    Dobrý den, v 10/2012 jsem přijala fakturu v přenosu DPH. Tu jsem dala do přiznání DPH za 10/2012. (Splňuje všechny náležitosti daňového dokladu). Teď mi dodavatel poslal tu samou fakturu pod jiným číslem a s prosincovým datumem. Že ta první faktura má být považovaná za zálohovou. A že tuto druhou fakturu dává do přiznání DPH za 12/2012. A protože oni to mají dobře, tak mám podat opravné přiznání za říjen a fakturu dát (správně?) do prosince.
    takže mám 2 daňové doklady na stejnou službu, každý z jiného měsíce a teď nevím, co s tím. Nechat v DPH za 10/2012 nebo opravit a dát do 12/2012?
    Faktura byla zaplacena v 10/2012 a práce provedeny v 12/2012

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).