Přechod z DE na PU - neziskovka

  • 25. 1. 2013 23:32

    Dobrý den, prosím o radu.
    Jsme nezisková organizace. V r. 2011 jsme účtovali v DE, ale kvůli dotacím musíme r. 2012 zaúčtovat podvojně.
    Sestavovala jsem poč. rozvahu, máme jen banku, pokladnu, žádné závazky ani pohledávky tam nebyly.
    Když dám pokladnu a banku proti 901, co dám proti tomu abych měla strany vyrovnané?
    Prosím o radu, děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).