Hlavní navigace

Daň z příjmu FO

  • (neregistrovaný) 89.102.147.---

    27. 3. 2013 12:51

    Dobrý den,
    snažím se uzavřít příteli daňovou evidenci za rok 2012 a už z toho cvokatím. Jde o čtvrtletního plátce dph. Do tabulky jsem již doplnila všechny výdaje za faktury, režije apod. akorát si teď nevím rady s fakturami. Ke všemu se stal plátcem DPH v průběhu roku, takže mi to tam v tabulce taky dělá neplechu, vzhledem k tomu, že původně sledované výdaje byly celé zdanitelné a teďtam musím počítat bez toho dph.

    Pokud mám fakturu, kde bylo zdanitelné plnění např. v říjnu - uplatnila jsem nárok na odpočet ve 3Q daňového přiznání, ale tyto faktury jsem neevidovala v daňové evidenci, ale ve zvláštní tabulce. Teď je tam potřebuji doplnit a nevím, kam přesně patří, protože jsem celou dobu dělala v daňové evidenci to, že jsem evidovala vše dle pokladny v den, kdy byly peníze vydány. Ale Když byla tahle faktura zaplacena např. až v prosinci, jak to mám udělat? Abych to neudělala celé špatně. Pokud to dám do daňové evidence tyto faktury až v den úhrad, vzniká tím i zdanitelný výdaj roku 2012 v den úhrady? Nebo jak to je, aby to bylo správně?

    Potřebuji si v hlavě nějak přesumírovat, vzhledem k tomu, že v průběhu roku zpracovávám to dph, v čem je tento souhrn jiný. V DPH sleduji to zdanitelné plnění a nezajímá mě datum úhrady.. a tady tedy dám výdaje za faktury k datu, kdy to bylo ve skutečnosti uhrazeno? Ale tabulky mi prostě nebudou souhlasit.

    Díky předem za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 3. 2013 12:52

      verča22 (neregistrovaný) 89.102.147.---

      Re: Daň z příjmu FO
      >Dobrý den,
      >snažím se uzavřít příteli daňovou evidenci za rok 2012
      >a už z toho cvokatím. Jde o čtvrtletního plátce dph.
      >Do tabulky jsem již doplnila všechny výdaje za faktury,
      >režije apod. akorát si teď nevím rady s fakturami.- které se neplatí hotově! Ke
      >všemu se stal plátcem DPH v průběhu roku, takže mi to
      >tam v tabulce taky dělá neplechu, vzhledem k tomu, že
      >původně sledované výdaje byly celé zdanitelné a teďtam
      >musím počítat bez toho dph.
      >
      >Pokud mám fakturu, kde bylo zdanitelné plnění např. v
      >říjnu - uplatnila jsem nárok na odpočet ve 3Q daňového
      >přiznání, ale tyto faktury jsem neevidovala v daňové
      >evidenci, ale ve zvláštní tabulce. Teď je tam potřebuji
      >doplnit a nevím, kam přesně patří, protože jsem celou
      >dobu dělala v daňové evidenci to, že jsem evidovala
      >vše dle pokladny v den, kdy byly peníze vydány. Ale Když
      >byla tahle faktura zaplacena např. až v prosinci, jak
      >to mám udělat? Abych to neudělala celé špatně. Pokud
      >to dám do daňové evidence tyto faktury až v den úhrad,
      >vzniká tím i zdanitelný výdaj roku 2012 v den úhrady?
      >Nebo jak to je, aby to bylo správně?
      >
      >Potřebuji si v hlavě nějak přesumírovat, vzhledem k
      >tomu, že v průběhu roku zpracovávám to dph, v čem je
      >tento souhrn jiný. V DPH sleduji to zdanitelné plnění a
      >nezajímá mě datum úhrady.. a tady tedy dám výdaje za
      >faktury k datu, kdy to bylo ve skutečnosti uhrazeno? Ale
      >tabulky mi prostě nebudou souhlasit.
      >
      >Díky předem za radu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).